部门预算信息公开
目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、2018年财政拨款收支预算总表
二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
1、教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。
2、围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。
3、协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业;为侨属、侨资企业提供服务;办好侨联所属企事业。
4、开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。
5、配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。
6、组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督基层侨联的工作。
7、承办市委、市政府和自治区侨联交办的其它事项。
机构设置情况
市侨联现有内设科室2个,综合科、经济联络科。
二、
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算150.8 万元,比2017年预算增加8 万元,增长5.6 %,增加了包联驻村经费。
支出预算150.8 万元,比2017年预算增加8 万元,增长5.6%,增加了包联驻村经费。
(一)、2018年部门预算收入情况说明
部门预算收入 150.8 万元,其中:一般公共预算拨款收入 98.4 万元,占比53 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入0 万元,占比 0 %;上年结转 8.8 万元,占比 5.8 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。
(二)、2018年部门预算支出情况说明
部门预算支出150.8 万元,其中:基本支出130.8 万元,占比 15 %;项目支出20 万元,占比 15 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 150.8 万元,包括:一般公共预算财政拨款 98.4 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 8.8 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 98.4 万元,比上年预算数增加 7.8 万元。主要用于住房保障支出和医疗卫生与计划生育支出。
2、社会保障和就业类 40.1 万元,与上年预算相符。
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 5.2 万元,比上年增加0 万元,增长0 %。其中:
1、因公出国(境)费用 2 万元,与上年预算相符.。
2、公务接待费 0 万元,与上年预算相符。
3、公务用车购置及运行维护费 23.2 万元,比上年预算增加20 万元,增长100 %。其中,公务用车购置 20 万元,比上年预算增加20 万元,增长100 %;公务用车运行维护费 3.2 万元,比上年预算增加0 万元,0 %。增加主要是由于单位年初购买了一台公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元,比上年增加0.3万元,增长4 %。主要原因是工会会费和职工福利费的增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2018年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、2018年我单位无转移支付资金。
二、2018年我单位无重点项目预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆 0 辆, 其中:机要应急车辆 辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
附:2018年8张预算公开表。